为全面加强学校内部管理,推进江汉大学内部控制体系建设,进一步规范学校经济活动及相关业务活动,建立健全科学有效的内部管理控制机制,12月18日上午,财务处牵头召开2024年内部控制工作会议,财务处处长燕良滔主持会议。
会议首先由燕良滔通报武汉市财政局《2023年度行政事业单位内部控制报告信息质量检查情况》和《江汉大学内部控制评价报告》的内容,强调检查情况和报告中学校内部控制工作中存在的问题,总结了2024年学校内部控制工作,要求结合报告反馈的情况,各问题负责整改的部门要认真研究,举一反三,对标对表,谋划整改方案,贯彻落实整改措施,在规定时间内完成整改工作任务。
会上,各职能部门对财务处制定的《江汉大学内部控制管理办法》和组织编写的《江汉大学内部控制工作手册》进行深入的讨论。财务处副处长朱继明从起草管理办法和工作手册的背景、依据及过程,到结合学校实际制定的各项条款分别进行介绍和作出说明,各与会人员现场提出修改建议。参与编写《江汉大学内部控制工作手册》的第三方机构的人员现场对手册中有关政策和条款进行解答。
最后,财务处对2025年内部控制相关工作进行提前布置,并组织学习财政部教育部《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》(财会〔2024〕16号)的文件。
学校办公室、法律事务室、校纪委、组织部、人事处、财务处、采购与招投标管理中心、审计处、校园建设处、网络与数字化建设办公室、设备处、科研处、图书馆(档案馆)、后勤服务保障中心、附属医院负责人及恒悦会计师事务所项目负责人等参加了会议。(通讯员:财务处 黄燕 )